索 引 号: | 012947525/2022-73262 | 信息分类: | 综合政务 / 财政预算 / 其他 |
发布机构: | 九游体育(中国)有限公司-官网 | 生成日期: | 2022-01-25 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京经济技术开发区2022年度财政预算 | ||
文 号: | 关 键 词: | 公共预算;城乡社区;城市基础设施 | |
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一、2021年财政预算执行情况
(一)全年财政收入完成情况
在经济增长、行业恢复、税收管理质效提升等有利因素带动下,2021年开发区完成一般公共预算收入108.3亿元,增长11.4%。其中税收收入99.7亿元,非税收入8.7亿元,税比为92%。完成政府性基金收入75.2亿元,其中,国有土地使用权出让上级补助收入71.9亿元,占比95.6%,城市基础设施配套费收入3.3亿元,占比4.4%。
(二)全年财政支出完成情况
2021年,开发区完成一般公共预算支出33.6亿元。主要支出如下:城乡社区事务支出18.6亿元,占比55.4%;科学技术支出4.6亿元,占比13.7%;资源勘探信息等支出4.4亿元,占比13.1%;住房保障支出3.1亿元,占比9.2%;一般公共服务支出1.2亿元,占比3.6%;其他各项支出1.7亿元,占比5.0%。完成政府性基金支出74.8亿元,其中征地和拆迁补偿支出71.9亿元,占比96.1%,城市基础设施配套费支出2.9亿元,占比3.9%。
(三)收支平衡情况
一般公共预算:目前市区财政体制结算尚未完全确定,根据现行财政体制测算,2021年,开发区一般公共预算当年体制分成财力约为33.1亿元,加上结余结转0.1亿元、预算稳定调节基金4.5亿元、当年市转移支付指标3.6亿元,总财力为41.3亿元。一般公共预算支出为33.6亿元,财政结余结转为7.7亿元,其中市转移支付结转0.1亿元,安排预算稳定调节基金7.6亿元。
政府性基金:2021年,开发区政府性基金当年财力为74.8亿元,其中:政府性基金转移性财力为71.9亿元,均为国有土地使用权出让收入;政府性基金本级财力为2.9亿元,均为城市基础设施配套费收入。政府性基金支出:74.8亿元,收支相抵后,财政结余结转为0。
二、2022年财政预算编制情况
(一)财政收入安排情况
2022年开发区一般公共预算收入预计为118.1亿元,增长9%。
(二)财政支出安排情况
按照“量入为出、收支平衡”的编制原则,2022年开发区安排一般公共预算支出31.65亿元。各项支出具体安排如下:
1.一般公共服务支出13298万元,主要用于政府办公室及相关机构事务支出(管委会经费支出)4301万元、税务事务支出3000万元、审计事务支出2400万元、纪检监察事务支出40万元、商贸事务支出1680万元、群众团体事务支出125万元、宣传事务支出500万元以及市场监督管理事务支出1252万元。
2.科学技术支出22800万元,其中基础研究支出9800万元,主要用于科技人才工作专项经费;技术研究与开发支出13000万元,主要用于高新企业扶持资金、智谷建设发展专项经费等支出。
3.社会保障和就业支出7865万元,主要用于人力资源专项经费、组织人事专项经费支出、行政事业单位养老支出。
4.卫生健康支出198万元,主要用于行政事业单位医疗支出。
5.城乡社区事务支出108308万元,其中城乡社区管理事务支出19781万元,主要用于市政设施管养支出、城管、市政专项经费支出;城乡社区规划与管理支出7092万元,主要用于交通市政专项研究及图则调整、水一方特色功能区、长输管线、S5号线沿线及车辆段规划研究和图则调整、市勘测定界费、土地征收费用、龙潭老街和中国水泥厂地区等支出、土地供应费用支出;城乡社区公共设施支出77675万元,主要用于城市三环项目安置结算款及购房款、新能源汽车产业园项目安置结算款、协议征转用地人员进保费用、项目延期过渡费、人才安居租赁补贴和住房补贴支出;城乡社区环境卫生支出3760万元,主要用于龙潭水源地整治华能温排口迁移补助资金以及环保能力建设支出。
6.资源勘探工业信息等支出96003万元,其中制造业支出81789万元,主要用于南京华侨城实业发展有限公司、乐金显示(南京)有限公司、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司产业项目建设;工业和信息产业监管支出5000万元,主要用于产业链发展专项及规上企业培育、跨境电商专项资金及商贸发展以及智慧园区建设、绿色园区建设;其他资源勘探信息支出9214万元,主要用于综联发、物流基地年度经费支出、跨境电商产业园租金、查验单位年度保障经费支出。
7.住房保障支出56310万元,其中保障性安居工程支出54809万元,主要用于城建指挥部公建配套、载体建设工程支出及项目前期支出和管理费用;住房改革支出1501万元,主要用于其他保障性安居工程支出。
8.灾害防治及应急管理支出2726万元,主要用于区内消防应急事务支出。
9.援助支出5000万元,主要用于安排援藏、援疆、援青支出及其他零星开支。
10.预备费4000万元,根据《预算法》要求,用于安排不可预见支出。